職位描述
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崗位職責:
1、建立審計體系,落失審計制度;
2、根據部門制定的.年度計劃,針對不同的審計項目編制具體的審計方案;
2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;
3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。
任職要求:
1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先; 年齡:30-35歲之間;
2、五年以上財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;
3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;
4、對集團經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;
5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;
6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。
1、建立審計體系,落失審計制度;
2、根據部門制定的.年度計劃,針對不同的審計項目編制具體的審計方案;
2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;
3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。
任職要求:
1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先; 年齡:30-35歲之間;
2、五年以上財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;
3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;
4、對集團經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;
5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;
6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。
工作地點
地址:廣州黃埔區廣州市萬綠達集團有限公司云埔一路9號


職位發布者
HR
廣州市萬綠達集團有限公司

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其他
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1000人以上
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公司性質未知
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廣州市蘿崗區云埔工業區云埔一路九號