崗位職責:
獨立承擔內部審計工作,包括財務審計、內控審計、經濟責任審計、經濟效益審計、專項審計等審計項目,具體內容包括但不限于以下:
1、全面深入了解公司各項業務,執行風險評估,確定審計、內控等工作范圍;
2、做為項目負責人,計劃并實施內部審計項目,包括審計工作方案制定、過程執行和匯報、審計問題反饋確認、獨立撰寫審計報告、整改問題跟進等;
3、與業務部門各項關鍵控制執行人密切配合,推進各項審計發現的改進工作實施,確保實際控制執行與內控制度及信息系統的要求一致;
4、協助建立有效的內部控制環境,搭建公司內控框架,推動公司內控政策.指引和流程的具體實施;
5、能夠通過數字化方式對審計項目進行數據挖掘和風險識別,提高審計效率和準確性。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、會計、財務專業優先考慮為佳;
2、有2年以上大型企業或集團公司內部審計工作經驗,,有獨自承擔財務審計、經濟效益審計、經濟責任審計項目的為佳;
3、精通審計、稅務法律法規,熟悉行業及企業經營范圍、業務流程及會計核算方法;
4、持有CIA證書為佳,具備良好的溝通協調和理解能力,富有高度的責任心和團隊合作精神。



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行業未知
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公司規模未知
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公司性質未知
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星光大道